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企業如何進行ISO27001認證/要做哪些準備
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一、項目前期準備階段
目的:充分體現領導作用和全員參與的原則,確保各個層面意識到信息安全管理體系的必要性和管理層的決心
內容:啟動該項目所必需的組織準備
包括:
①理解管理層意圖,滲透管理思路;
、趯嵤㊣SO27001項目的決定、目的、意義、要求在組織內傳達,這也是體現內部溝通,提高全體員工意識的必要手段;
③組織建設,包括任命管理者代表、成立貫標組織機構、各級信息安全管理人員,明確其職責。
二、現場調研診斷
目的:了解組織的現狀,尋找與ISO27001標準的差距
內容:實施調研診斷
包括:
、俑鶕F公司的主要業務流程所產生的信息流及其所依賴的計算環境(包括硬件、軟件、數據、人力、服務等)進行安全要求的確定;
、趯ζ髽I現行業務流程進行全面的了解,按照標準評估企業的信息安全管理體系;
、圩R別各業務流程所采取的管理流程和管理職責;
、軐φ諛藴室,尋找改進的機會;
、莞鶕蘒SO27001標準的風險評估方法論,國家標準,制定科學、有效、適用的風險評估方法。
三、人員培訓
目的:提升各級領導和全員的信息安全意識,使內審員具備相應能力
內容:動員會、ISO27001標準培訓、信息安全管理體系文件編寫培訓、培訓是落實要求的重要手段
包括:
動員會:提高全員信息安全意識,包括:
什么是信息安全?什么是ISO27001信息安全管理體系?為什么要實施ISO27001?ISO27001信息安全管理體系對企業有什么意義?整個工作流程、進度是怎么安排的?都需要哪些人員培訓此項工作?
ISO27001標準培訓:主要講解ISO27001信息安全管理體系標準的條款理解及運用。
管理層培訓擴大到中層領導,最后與高層領導在一起培訓,高層領導的參與就是一種榜樣的力量,有助于全體員工信息安全意識的提高;
四、整合體系文件架設計
目的:策劃覆蓋各個業務流程的系統的文件化程序。
內容:根據現場診斷的結果,梳理所有管理活動流程,根據ISO27001標準要求形成信息安全管理體系文件清單,
包括:
①根據所識別的業務流程,形成管理活動流程圖;優化或再造業務流程,保證管理活動的系統和順暢;
、诟鶕鞒虉D及流程的復雜程度,策劃符合標準要求和實際業務要求的信息安全管理體系文件清單;
、坌纬尚畔踩芾眢w系文件說明,包括文件的目的、管控范圍、職責、管理活動接口、管理流程等;與各業務流程負責人溝通修訂文件清單
五、確定信息安全方針和目標
目的:明確信息安全方針和目標,為信息安全管理體系提供導向。
內容:根據業務要求及組織實際情況,制定安全方針和目標,
包括:
、倥c最高管理者進行溝通,理解管理意圖和管理要求,確定信息安全管理方針;
、诟鶕结樀囊,制定目標,并分解到各個管理活動中,形成可測量的指標體系,確保方針和目標得以實現;
六、建立管理組織機構
目的:建立完善的內控組織架構,為整合體系提供支持。
內容:良好的組織架構是確保各項管理活動落實的根本.
包括:
、俳⒄象w系管理委員會,就重大信息安全事項進行決策;
②建立管理協調小組,就日常管理活動中的信息安全事項進行溝通改進;
、勖鞔_管理活動中各流程責任人的職責,并文件化。
七、信息安全風險評估
目的:實施風險評估,識別不可接受風險,明確管理目標;
內容:風險評估是整個風險管理的基礎,本階段將根據前期策劃的風險評估方法
包括:
、俑鶕䴓I務要求及信息的密級劃分,對信息資產的重要程度進行判定,識別對關鍵核心業務具有關鍵作用的信息資產清單;對重要信息資產從內部及外部識別其所面臨的威脅;
、诟鶕{,從管理和技術兩方面識別重要信息資產所存在的薄弱點;
、鄹鶕L險評估的方法指南,對威脅利用薄弱點對重要信息資產所產生的風險在保密性、完整性、可用性三方面所造成的影響進行評價;評價威脅利用薄弱點引發安全風險事件的可能性;
④根據風險影響及發生的可能性評價風險等級;
⑤根據信息安全方針,各核心業務流程的安全要求,與管理層進行溝通,確定不可接受風險等級的標準;
⑥針對不可接受的高風險,制定風險處理計劃,從ISO27002及顧問的行業經驗來選擇適宜的風險管控措施;實施所選擇的控制措施,降低、轉移或消除安全風險;
、呔帉戯L險評估報告。
八、ISMS體系文件編寫
目的:建立文件化的信息安全管理體系。
內容:根據文件體系策劃的結果,編寫信息安全管理體系文件,
包括:
①整合信息安全管理體系手冊,明確各管理過程的順序及相互關系;
、谡闲畔踩芾眢w系所要求的程序文件,從體系維護管理、資產管理、物理環境安全、人力資源安全、訪問控制、通信和運作管理、業務連續性管理、信息安全事件管理、符合性等方面對各類管理活動及作業指導進行文件化;
、壑贫ǜ黝惏踩呗裕纾弘娮余]件策略、互聯網訪問策略,訪問控制策略等。
九、ISMS管理體系記錄的設計
目的:設計科學的信息安全管理體系記錄,保證各管理流程的可控性和可追溯性。
內容:根據各個管理流程和文件對管理過程的記錄要求,設計記錄表格格式
包括:
①搜集原有管理記錄;
、趦灮涗浕蛑匦略O計;
、蹨贤ㄓ涗浀男问胶凸芾碛涗浱顚懙谋匾,保證信息安全管理體系的可控性與記錄保持的數量之間的平衡。
十、ISMS管理體系文件審核
目的:確保ISMS信息安全管理體系文件的系統性、有效性和效率。
內容:對信息安全管理體系文件進行評審
包括:
、賹φ诊L險評估結果,對照核心業務流程,審核程序文件及作業指導書的系統性;
、卺槍γ恳粋具體的管理流程,審核文件所描述的管理職責、管理活動是否符合實際情況,流程責任人是否能夠按照文件要求執行管理活動;
、坩槍ξ募蟮墓芾砘顒,審核其效率是否滿足管理的要求;形成文件審核的結論,并通過管理層的審批,對文件進行修訂,形成發布稿
十一、ISMS體系文件發布實施
目的:發布ISMS信息安全管理體系文件,落實管理要求。
內容:由最高管理者組織發布管理文件,并提出管理要求
包括:
①召開文件發布會,最高管理者提出信息安全管理體系運行的總要求,使全員意識到信息安全管理體系文件是管理活動的行動指南和強制要求;
、诟髁鞒特熑稳烁鶕畔踩芾眢w系文件的要求落實各項管理活動,保持信息安全管理體系所要求的記錄;認證項目組搜集體系運行中所發現的問題,包括流程上的、職責上的、資源上的、技術上的等,統一修改、處理、答復。
十二、組織全員進行文件學習
目的:確保信息安全管理體系文件要求在各個層級、各個崗位均得到有效的溝通和理解。
內容:培訓是提升信息安全意識,明確信息安全要求的有效途徑,組織全員參與到體系的運行維護中,發揮每一個員工的重要作用
包括:
、俪浞挚紤]管理活動的范圍,設計分層次、分階段的系統性的培訓計劃;
②培訓中考慮到管理要求的內容,也將考慮到技術上的要求,不簡單的對體系文件照本宣科;對培訓的效果進行評價,采用考試、實際操作、討論等多種方式進行,確保培訓的有效性。
十三、業務連續性管理
目的:確保在任何情況下,核心業務均可保持提供連續提供服務的能力。
內容:根據標準要求,對重大的災難性事件發生時所引發的業務中斷進行應急響應和災難恢復的設計
包括:
、購膽鹇缘膶用孢M行業務連續、永續經營的考慮,明確各核心業務流程的最大可容許中斷時間;
、谧R別核心業務可能遭受到的災難性風險事件;
、墼u估災難性事件所引發的影響;
、茚槍碾y性事件,設計管控措施,制定詳細的業務連續性計劃,包括應急響應的組織架構、人員職責、響應流程、恢復流程等;
、輰嵤I務連續性計劃所要求的管理上及技術上的改進;
、逌y試業務連續性計劃的每一個步驟,確保其有效性;根據測試的結果進一步改進業務連續性計劃,為應對災難事件提供信心保證。
十四、審核培訓及內審
目的:實施內部審核,發現信息安全管理體系運行中的不符合,尋找改進的機會。
內容:根據項目計劃實施內部審核
包括:
①制定內部審核計劃,與受審核人員進行溝通;
、谡匍_內部審核首次會議,明確審核計劃、審核范圍、審核目的、審核活動的安排等事項;
、蹘ьI內審員實施現場審核活動:
④根據審核發現開具不符合項報告,明確審核的對象、審核發現、不符合事實、改進要求,并確定整改責任人,限期改進:
⑤召開內部審核末次會議,報告所有的審核發現:對不符合事項進行跟蹤驗證,確保所有的不符合均被有效關閉。
十五、管理體系有效性測量
目的:根據量化指標,測量信息安全管理體系的有效性。
內容:制定測量的方法論,根據ISO27004指南的內容,進行信息安全管理體系有效性測量。
包括:
、僭O計測量方法,從各個管理流程中制定安全關鍵績效指標KPI;
②搜集運行過程中的記錄數據,利用量化的數據分析,體現信息安全管理體系所帶來的改進;
、蹖Ρ刃畔踩芾砟繕撕椭笜梭w系,測量KPI是否達成管理目標的要求;
、軐λl現的問題進行溝通,制定糾正預防措施并落實責任人,改進管理體系的有效性。
十六、管理評審
目的:將體系運行過程中的成效和問題向管理層匯報,由最高管理者提出改進的要求和資源的支持。
內容:根據管理評審流程的要求實施管理評審,
包括:
、僦贫ü芾碓u審計劃;
、跍蕚涔芾碓u審輸入材料,包括風險狀況、安全措施落實情況、各相關方的反饋、業務連續性管理架構、信息安全管理體系內部審核情況、體系有效性測量報告等;
、壅匍_管理評審會議;根據最高管理者提出的管理要求,實施糾正預防措施或管理改進方案;
④跟蹤糾正預防措施及管理改進方案的落實情況。
十七、認證機構正式審核
目的:由第三方權威機構審核信息安全管理體系的有效性。
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